創(chuàng)建時間:2021-03-12 10:22
為認真貫徹公司“1+n”綜合改革總體部署,準確把脈公司各業(yè)務模塊經(jīng)營管理情況,進一步優(yōu)化公司業(yè)務流程和內(nèi)控體系建設。2021年初公司建立了內(nèi)部審計工作機制,并明確了年度審計重點和工作計劃。
3月10日上午10:00,物流中心內(nèi)部審計工作見面會在公司二樓會議室召開,標志著2021年首次內(nèi)部審計工作正式拉開帷幕。公司黨支部副書記、監(jiān)事會主席張蔚同志主持會議,物流中心、財務管理部、綜合管理部等相關部門負責人以及本次審計外聘單位成都三鑫海通聯(lián)合會計師事務所相關人員參加了會議。
會上,張蔚副書記對此次內(nèi)部審計工作的目的和要求進行了強調(diào)。她指出審計外聘單位要立足公司實際,客觀、公正、獨立的開展審計工作,物流中心要正確認識審計工作,本著實事求是的原則,積極配合審計工作;財務管理部、綜合管理部要做好協(xié)調(diào)配合工作,全力確保本次內(nèi)部審計工作順利開展。
會上,與會人員還就本次內(nèi)部審計的具體事務進行了交流。(黨群工作部供稿)